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柳州市审计局出台《柳州市审计局关于内部审计资料备案办法》(试行)
 
【 作者:杨靖云 】 【来源: 柳州市审计局内部审计指导监督科】 【时间:2020-01-02 12:05:00】

    2019年12月2日,为了加强对我市内部审计工作的指导和监督,充分运用内部审计成果,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》等有关规定,结合我市实际,经市审计局局班子讨论同意,对市属国家机关、事业单位、国有企业、社会团体等依法属于审计机关审计监督对象的单位,出台了《柳州市审计局关于内部审计资料备案办法》(试行)。办法于出台之日起在有关单位实行。

    本办法所称的内部审计资料备案是指单位内部审计机构向市审计局报送备案的资料。主要包括:内部审计基本情况表;内部审计年度工作总结和内部审计工作计划;审计报告;内部审计整改情况;内部审计发现的重大违纪违法问题线索移送及查处结果等;上级主管部门或本单位领导对内部审计工作的批示、指示等;年度内部审计统计报表。

    本办法规定各单位内审机构应当在次年1月底前,将上一年度本单位内部审计备案资料送至市审计局内部审计指导监督科。市审计局内部审计指导监督科应加强对内部审计资料备案工作的指导、监督和检查,加大对内部审计备案资料的分析利用,将其作为市审计局编制年度审计项目计划的参考依据。并及时将内审机构审计报告传递到对口业务科室,作为国家审计机关审计现场的参考。规定市审计局内部审计指导监督科应对内部审计资料备案工作进行质量考核,对按时按质完成报备的单位进行通报表扬,出现重大失误、错报、漏报则进行通报批评。


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