柳州市审计局召开市属国有企业内部审计工作座谈会
来源:
柳州市审计局内审科  |
发布日期:
2025-01-13 09:57  
| 作者:
梁玉丽
为进一步加强和改进市属国有企业内部审计工作,助力市属国有企业高质量发展,近日,柳州市审计局组织召开市属国有企业内部审计工作座谈会,市国资委、市属九大集团公司、柳州银行股份有限公司参加会议。
会上,与会单位分别围绕内部审计工作的开展情况、经验做法与存在问题进行发言,并就如何进一步提高内部审计工作质量展开交流;市审计局和国资委就下一步如何加强市属国有企业内部审计工作提出了指导意见。
会议对加强和规范市属国有企业内部审计工作提出要求:一要坚持和加强党对内部审计工作的集中统一领导,严格执行重大事项请示报告制度;二要切实发挥企业董事会审计委员会管理和指导作用,加强对审计计划、重点任务、整改落实等重要事项的管理和指导;三要坚持在单位整体工作布局中谋划内部审计工作,做到单位党组织(董事会)的工作重点抓什么,内部审计就审什么;四要推动内部审计监督全覆盖,优化配置审计资源,推进内部审计信息化建设,做到应审尽审,消除监督盲区;五要加强内部审计监督震慑,内部审计监督与单位内部纪检监、巡察和组织人事等其他各类监督协同贯通,更好形成监督合力,加大对重大违纪违规问题的揭示力度;六要强化内审质量意识,对审计工作质量进行全程监控和评价,提高审计监督时效性和审计质量。
此次座谈会推动了市属国有企业充分总结内部审计工作经验,查找弱项短板,为下一步提升国有企业内部审计质效、促进国有企业高质量发展奠定了坚实基础。
图为座谈会现场
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